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企業(yè)動態(tài) | 金控基金開展財務自查工作 不斷提升經(jīng)營質(zhì)效

編輯: 來源:甘肅金融控股集團有限公司  更新:2024年12月21日 09:26 點擊:[]

今年以來,金控基金認真貫徹集團經(jīng)營工作會議及調(diào)度會精神,以提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟效益為中心,聚焦“一利五率”核心指標,通過夯實資金管理基礎,加強全面預算管理,提高財務過程管理質(zhì)效等方式不斷完善財務管理體系,優(yōu)化資源配置,為各項指標科學決策調(diào)度提供有益參考。近日,為進一步強化財務管理,提升財務信息質(zhì)量,確保財務工作合規(guī)有序,金控基金組織開展了全面財務自查工作。

此次自查工作涵蓋公司財務流程各個環(huán)節(jié),涉及資金管理、賬務處理、稅務合規(guī)、預算執(zhí)行及內(nèi)部控制等多個環(huán)節(jié)。在資金管理方面,圍繞資金收支、賬戶管理、資金安全等要點,全面核對銀行對賬單與企業(yè)日記賬,嚴查資金挪用、體外循環(huán)及閑置浪費現(xiàn)象;在賬務處理方面,逐筆審核會計憑證、賬目分類及報表編制,糾正核算差錯,保證財務數(shù)據(jù)如實反映經(jīng)營成果;稅務合規(guī)審查聚焦增值稅、所得稅及各類附加稅費申報繳納,核查稅率適用準確性、稅收優(yōu)惠政策落實情況,防范稅務風險;預算執(zhí)行層面,比對實際收支與預算計劃偏差,剖析成因,為優(yōu)化后續(xù)預算編制與資源配置提供依據(jù);內(nèi)部控制則著重評估財務審批流程、印章管理、票據(jù)使用及不相容職務分離執(zhí)行效能,堵塞管理漏洞。

自查過程中,按照“邊查邊改、以查促改”原則,針對發(fā)現(xiàn)的諸如部分賬務跨期處理不當、預算調(diào)整及時性欠佳等問題,現(xiàn)場研討整改策略,當即落實責任人,限定整改期限,制定詳細整改計劃,持續(xù)跟蹤推進,確保整改到位,為公司發(fā)展平穩(wěn)有序保駕護航。